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Q:請教您: 會計師 110年度10月營業稅可留抵$4361誤申報應繳稅額$21,805(已繳納) 於111年度6月已向國稅局更正了 問1. 另已繳稅額$21,805可做為留抵稅額嗎 ? 問2. 已填401申報書加減表還須填其他表格嗎 ? 問3. 未申報110年度營所稅,應金額申報嗎 ? 謝謝 會計師

Q:您好,想請問若購買海外軟體目前實務上電子勞務有無實例可以說明?若軟體為客製化軟體在稅務上是否有作業流程或方式可參考,謝謝

Q:請問:顧問費已有開立發票,還需扣繳10%的所得嗎?

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